5月5日至11日,全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华率调研组对浙江省民营企业内部审计开展调研工作。调研组听取了浙江省审计厅和浙江省中小企业局工作情况汇报,并在绍兴、宁波、杭州实地走访了中国轻纺城集团股份有限公司和西子联合控股有限公司等5家企业,召开了3个座谈会集中听取了卧龙控股集团有限公司和浙江永翔集团等15家民营企业的内部审计工作情况介绍。 李金华认真听取了各单位情况汇报,并与他们进行了交流。他指出,我国的民营企业对促进国家经济平稳健康发展、实现中央提出的“全面建设小康社会”的奋斗目标发挥着重要的作用。民营企业内部审计若干年后将成为内部审计队伍的中坚力量。他希望通过了解民营企业内部审计入手,以此来推动民营企业的发展。 李金华强调,内部审计的灵活性和自由度大,有广阔的发展空间,绝不能照搬国家审计的模式。每个企业可以根据自己的实际情况建立内部审计机构。内部审计要围绕企业的发展目标而服务,看领导关注的问题,为企业领导服务。他特别指出,不要只给内部审计赋予监督的责任,否则容易产生职业病。内部审计要有独立性,最好向公司的最高负责人汇报工作,隶属于财务部门是失策的,企业要给内部审计人员足够的权力开展工作。内部审计要做的事情很多,应该考虑成本效益问题,要有所为有所不为,选最重要的、对企业最有效益的事情去做。