《内部审计工作条例》正在酝酿中

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中国石油化工报

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期刊代号:V3
分类名称:审计文摘
复印期号:2000 年 07 期

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      中国内部审计协会会长郑力透露:目前我国企业在预算约束、投资决策、财务管理和关联企业四大方面存在着较明显的管理漏洞。这与企业内部审计制度不健全有十分直接的关系,这是国家将出台《中国内部审计工作条例》的原因。

      郑力介绍,国外不少股份公司的股东大会下面都设立有审计委员会,委员会成员一般由不持股的人士组成,委员会下面设立有内审机构,负责对上市公司的内部管理进行审计,保证公司的健康运行。中国目前由于没有类似规定,因此,上市公司的财务报表存在着不少问题有待解决。

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