审计要闻

——石化集团公司审计工作会议强调: 加大审计稽察力度 促进企业规范经营

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原文出处:
中国石化报

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期刊代号:V3
分类名称:审计文摘
复印期号:1999 年 05 期

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      从4月27日召开的集团公司审计工作会议上获悉,集团公司将加大审计监督力度,模拟国家稽察特派员的办法,实施审计稽察专员制度。

      集团公司总经理李毅中出席了这次会议并作了重要讲话。他指出,要进一步加大内部审计稽察监督力度,规范企业经营行为,为实现扭亏脱困和提高经济效益这两大目标提供保证。在充分肯定审计工作成绩的同时,他强调要清醒地看到内部存在的问题,潜伏的财务危机,看到外部形势将更加严峻,我们不能长期依赖国家对石油、石化行业的保护,必须进一步增强危机感、紧迫感、责任感、使命感。他对抓好当前集团公司审计工作提出了五点要求。第一,认真整改去年行业审计和财税检查中查出的问题,进行跟踪审计,彻底整改。第二,加强对财务报表的真实性审计。要做真账,不要做假账。要重点抓好“四查”,即查潜亏、查流失、查成本、查收入,其中最关键的是查潜亏。要把情况搞清楚,把效益流失的明沟、暗渠堵住堵死。第三,以清理整顿对外长期投资为重点,搞好“三项清理整顿”。第四,迎接国务院稽察特派员进驻有关企业,积极配合其开展工作,搞好内部审计稽察。第五,“一把手”要亲自领导主抓审计工作,强化、硬化审计稽察监督。“一把手”要转变观念,欢迎外部监督。要作出表率,加强审计力量,建立健全独立的内部审计机构。

      集团公司审计委员会办公室主任、审计局局长王显文作了题为《深化审计改革,加大监督力度,促进企业规范经营,扭亏脱困,提高效益》的工作报告。

      国家审计署副审计长刘鹤章到会介绍了全国内部审计工作情况,肯定了集团公司的审计工作成绩,对集团公司内部审计工作提出了指导性意见。集团公司各企事业单位主管审计工作的领导、审计处长参加了会议。

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